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        2人合伙企業采購管理制度

        本制度旨在規范兩人合伙企業的采購流程,確保采購活動高效、透明、合規。制度明確采購權限分配,通常由合伙人共同決策大額采購,小額采購可授權一人負責,但需定期向另一合伙人報告。建立供應商評估體系,優先選擇信譽良好、價格合理的供應商。實施采購申請、審批、執行、驗收及報銷的閉環管理,確保每一環節均有據可查。同時,強化財務監督,定期審計采購賬目,防止資金濫用。通過制度化管理,提升采購效率,降低成本,維護企業利益。

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